根据《广东省内部审计工作规定》,从6月初开始,广州市科技局组织人员对所属单位上年度财务收支情况进行审计,并对审计及检查发现的问题整改落实情况进行“回头看”,实现审计全覆盖、监督无死角。本次审计对华南生物医药研究院协议期验收考核评估和2021年度财务收支情况首次探索开展协同审计,出具一份审计报告,实现任务共享、成果共享。
市科技局开展2022年度直属单位内部审计
发布日期:2022-06-09 浏览次数:-
索引号: | 11440100MB2D27399P/2022-00220 | 分类: | |
发布机构: | 广州市科学技术局 | 成文日期: | 2022-06-09 |
名称: | 市科技局开展2022年度直属单位内部审计 | ||
文号: | 发布日期: | 2022-06-09 | |
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根据《广东省内部审计工作规定》,从6月初开始,广州市科技局组织人员对所属单位上年度财务收支情况进行审计,并对审计及检查发现的问题整改落实情况进行“回头看”,实现审计全覆盖、监督无死角。本次审计对华南生物医药研究院协议期验收考核评估和2021年度财务收支情况首次探索开展协同审计,出具一份审计报告,实现任务共享、成果共享。
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